教育活動収支01,000147,0000 0教育活動外収支特別収支04,083,00010,000137,000△ 550,000△ 413,000Ⅰ固定資産1.有形固定資産土地建物構築物教育研究用機器備品管理用機器備品図書車輌2.特定資産退職給与引当特定資産減価償却引当特定資産3.その他の固定資産電話加入権有価証券学校間勘定預託金Ⅱ流動資産現金預金前払金未収入金資産の部 合計学生生徒等納付金収入手数料収入寄付金収入補助金収入付随事業・収益事業収入受取利息・配当金収入資産売却収入雑収入前受金収入その他の収入資金収入調整勘定前年度繰越支払資金収入の部合計人件費支出教育研究経費支出管理経費支出施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出予備費資金支出調整勘定次年度繰越支払資金支出の部合計(19,905,240)Ⅰ固定負債(3,463,822)5,216,1737,260,68582,679253,41513,734637,1340(2,460,638)507,6381,953,000経常収支差額 事業活動収入の部 計予備費基本金組入前当年度収支差額基本金組入額合計当年度収支差額※全ての科目について千円未満切り捨て処理をしている為、合計は一致しない場合があります。退職給与引当金Ⅱ流動負債未払金前受金預り金(3,980,779)負債の部 合計953200,0043,779,8160(4,505,458)4,301,56511,511192,38124,410,699Ⅰ基本金第1号基本金第4号基本金Ⅱ繰越収支差額翌年度繰越収支差額純資産の部 合計 負債 および純資産の部 合計学生生徒等納付金手数料寄付金経常費等補助金付随事業収入雑収入教育活動収入計教育活動収支差額資産運用収入その他の教育活動外収入教育活動外収入計教育活動外収支差額資産売却差額特別収入計特別収支差額253,900,000人件費51,000教育研究経費17,800管理経費150,000徴収不能引当金繰入額500109,7004,229,000教育活動支出計1,000借入金等利息1,000教育活動外支出計0資産処分差額04,230,000事業活動支出の部合計(507,638)507,638(3,512,547)396,1553,030,04986,3424,020,185(20,035,424)19,769,424266,000(355,088)355,08820,390,51324,410,6991,900,0001,600,000580,0003,0004,083,000146,0000科目収入の部科目支出の部科目資産の部本年度末予算額3,900,00051,00017,800150,0005001,0000109,7003,000,00070,000△ 2,905,4464,323,5098,718,063予算額1,800,0001,170,000550,000350,000200,000250,000218,00010,000△ 289,2264,459,2898,718,063事業活動収入の部科目負債の部科目純資産の部科目予算額科目本年度本年度事業活動支出の部予算額※全ての科目について千円未満切り捨て処理をしている為、合計は一致しない場合があります。令和4年度尚美学園大学貸借対照表 令和5年3月31日 (単位:千円) 令和5年度尚美学園大学資金収支予算書令和5年4月1日から令和6年3月31日まで (単位:千円) 令和5年度尚美学園大学事業活動収支予算書令和5年4月1日から令和6年3月31日まで (単位:千円)
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